감사제도
내부감사
GS에너지는 상법상 결격 사유가 없는 자를 감사로 선임하여, 재무제표 감사 및 내부 회계관리 제도의 설계와 운영실태 평가를 수행합니다.
또한 감사 전문성을 강화하기 위해 매년 교육을 실시하며, 회계팀의 내부 회계관리 업무 지원 을 통해 감사업무의 효율성을 제고하고 있습니다.
감사교육 실시 현황
교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
---|---|---|
2022-08-18 | PwC 삼일회계법인 | - 내부회계관리제도와 감사(위원회)의 역할 - 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가 - 감사(위원회)의 부정조사 및 보고의무 |
2022-04-30 | 원라인에듀(온라인교육) | - 내부회계관리제도 구성요소와 원칙설명 - 내부회계관리제도 실무지침 해설 |
2021-06-30 | 한국상장사협의회 | - 내부회계관리제도와 감사 역할 설명 등 |
2020-05-31 | 한국거래소 | - 불공정거래 예방교육 |
내부감사 현황
구분 | 성명 | 셩별 | 생년월일 | 임기만료 | 전문분야 | 주요 경력 |
---|---|---|---|---|---|---|
감사 | 이태형 | 남 | 1970.11 | 2025.03.14 | 경영 |
University of Washington MBA 現㈜GS 재무팀장 兼 PM팀장 전무 前GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 前인천종합에너지 대표이사 전무 |
외부감사
GS에너지는 독립적인 외부 감사인을 통해 정기적으로 회계 정보의 공정성과 투명성을 보장하고 있습니다.
외부 감사인과 내부 감사팀은 감사 계획, 독립성, 그리고 외부 감사의 수행 결과 등에 대해 정기적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.
2022년의 감사 결과는 ‘적정’한 의견을 받았으며 기타 언급할 사항은 없었습니다.
외부 감사인과 내부 감사팀은 감사 계획, 독립성, 그리고 외부 감사의 수행 결과 등에 대해 정기적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.
2022년의 감사 결과는 ‘적정’한 의견을 받았으며 기타 언급할 사항은 없었습니다.
기존의 감사인과의 계약이 만료된 후, "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제12조 및 해당 법 시행령 제18조에 따라 11기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 동안
안진회계법인(KPMG)에서 안진회계법인(Deloitte)로 외부 감사인을 변경하였습니다.
이 결정은 주요 종속회사를 포함한 당사의 감사인을 안진회계법인으로 선임하여 연결 재무제표 감사 범위를 보장하고 연결 내부 회계관리제도 감사에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 판단되었기 때문입니다.
감사의견 현황
구분 | 감사인 | 감사의견 | 특이사항 |
---|---|---|---|
2022년 | 안진회계법인 | 적정 | 없음 |
2021년 | 삼정회계법인 | 적정 | 없음 |
2020년 | 삼정회계법인 | 적정 | 없음 |
감사보수 현황
연도 | 감사인 | 단위 | 보수총액 |
---|---|---|---|
2022년 | 안진회계법인 | 백만원 | 290 |